Пропуснал съм да включа фактура в дневника за продажбите за юни. Фактурата е за застрахователни услуги - такава е дейността на фирмата. Поради предмета на дейност не се начислява ДДС за продажби и не се ползва данъчен кредит, т.е. няма промяна в данъка. Каква е санкцията, ако включа фактурата в дневника за октомври? Как е по-добре - да я включа ли в октомври или не?
|