Мой клиент прави доставка на материали от Китай.
Обаче корабът, който кара материалите от Китай, акостира в Румъния, и стоварва там нашите материали. Румънците са издали три фактури за склад, и други услуги, свързани със съхранението, товарене, разтоварване.
Българска фирма ги превозва до България, за което има фактура плюс ЧМР.
Наша митница издава декларация, начислява мито и ДДС. ДДС и митото внесени. Това ясно - то си е внос по чл. 16 от ЗДДС.
Та питам - за тези фактури за услуги от Румъния трябва да си съставя протокол по чл.117, нали ?
СТава ми много шарен комплекта от документи - Внос, ВОП, транспорт в българия - ф-ра с ДДС.
Има ли нещо, което да пропускам ?
|