Ми и аз това се почудих. Във фактурата от Македония има VAT №, но въпреки това ни издават без ДДС. Значи ние-ф-ма "Х" следва ли като префактурираме към българската ф-ма "У трябва да начислим ДДС? Според процеса е следния:
1. При фирма "Х":
Получава ф-ра от Македония. Не начислява ДДС, защото събитието е в Македония съгл. чл. 21, ал. 2 т. 3 а). Фактурата се отразява в дневник покупки без ДДС.
Фирма "Х" префактурира на бълг.ф-ма "У" с ДДС.
2. Ф-ма "У" си приспада ДДС-то
|