Знам, че темата е коментирана много пъти, но не можах да си изясня нещо. Получен е аванс 20 % за строителство , има издадена фактура за аванса преди регистрацията по ДДС. Сега, след регистрацията има завършен етап и актуване. Въпросът ми е как да постъпя с аванса? Дали за издам КИ за целия аванс и да издам фактура за аванса с ДДС, или да приспадам аванса от сумата на актуването, като по този начин, ще се разминават данъчната основа, начисления ДДС и сумата за плащане, няма да е сбор от тях?
|