Колеги, Имам гореща молба за помощ- сгрешила съм начисления ДДС при ВОП , като вместо върху 4500 съм посочила 1500 данъчна основа в двата дневника през м.01.2007- това мога ли някак да го оправя без големи глоби.Но големия ми въпрос - имам инвойс-фактури от м.26 и 29.03.2007, които са ми отчетени в дневниците за м.04 - отчетния приемо-предавателен протокол от Милицер и Мюнх БГ ми е от дата 02.04 , тогава е станало разтоварването и освобождаването на стоката , и аз съм приела 02.04 за дата на данъчното събитие.На ф-рата за хамалие и спедиторски ми е написано "дата на данъчното събитие" -26.03.2007, но реално стоката и ф-рите ги получавам през м.04- това мога ли някак да го оправя, или ще трябва да плащам глоба за всеки протокол, отразен по-късно??Много моля , ако може да ме посъветвате , защото става въпрос за много големи суми, и май съм подценила сложността на проблема! Ако Ели има възможност, нека да ми даде телефон за консултация срещу заплащане на е-mail ella_bo@abv.bg - в понеделник трябва да съм в ТДД!
|