публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Безработен с обезщетения-с процент в ООД
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Малко помощ
От:Натали , 28.08.2007 15:54
Отговори Цитирай

Извинявайте за глупавия въпрос, но съм нова в сферата на счетоводството и още се уча, а тук смятам, че ще получа компетентен отговор на моето питане.През месец юни имаме 6500лв. ДДС за възстановяване, а през месец юли имаме 6950лв. ДДС за внасяне.Коя клетка трябва да попълня в декларацията за м.07, за да не се получи, така че след време да кажат, че дължим 6500лв. на държавата.Благодаря предварително на отзовалите се!

Re: Малко помощ  (Re: Натали)
От:dani98 , 28.08.2007 16:45
Отговори Цитирай

Как за 07 ? Не предадохме ли вече ДДС за 07? През 07 ДДС за приспадане 6500 и разликата 6950-6500 е ДДС за внасяне . Би трябвало вече да сте си го внесли .

Редактирано от автора, 28.08.2007 16:45

Re: Малко помощ  (Re: Натали)
От:Натали , 28.08.2007 16:58
Отговори Цитирай

Разликата е внесена, но в декларацията е въведена цялата сумата/6950лв./ за м.07 и от НАП казаха, че трябва да им ги дадем.

Re: Малко помощ  (Re: Натали)
От:dani98 , 28.08.2007 17:03
Отговори Цитирай

Ами в НАП са прави . Щом сте я посочили в клетка ДДС за внасяне значи имате да я давате . Явно в клетката ДДС за приспадане не сте посочили 6500 лв Така ли е ?

Re: Малко помощ  (Re: Натали)
От:dani98 , 28.08.2007 17:05
Отговори Цитирай

Би следвало декларацията да има вида кл. 50 - 6950 , кл. 70 - 6500 , кл. 71 - 450.

Re: Малко помощ  (Re: Натали)
От:Натали , 28.08.2007 17:09
Отговори Цитирай

Да, точно там е грешката явно.Благодаря ти много за помощта.Лек и успешен ден!


Тема (Re: Натали):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони



 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията