публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Безработен с обезщетения-с процент в ООД
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
дан.ревизия
От:dada_65 , 08.07.2008 15:43
Отговори Цитирай

Здравейте, нуждая се от помощ за осчет.на р-т след д.ревизия и по точно : имаме непризнати разходи които е трябвало да увеличат ст/стта на сграда след ремонт.С каква оп-ция тези разходи да се отразят в 613 и съответно в 203?

Re: дан.ревизия  (Re: dada_65)
От:858 , 08.07.2008 16:17
Отговори Цитирай

Корекциите на данъчния амртизационен план или на данъчния резултат не се осчетоводяват.

Re: дан.ревизия  (Re: dada_65)
От:dada_65 , 08.07.2008 17:15
Отговори Цитирай

Проблемът е в това че ремонтът на сградата приключи и за формираната нова ст/ст трябва да подам декл.17 . Тези раз-ди непризнати от мин.година трябва също според мен да се вкл.в нея .Т

Re: дан.ревизия  (Re: dada_65)
От:858 , 09.07.2008 17:25
Отговори Цитирай

Я кажи какви са тези разходи, моля?

Re: дан.ревизия  (Re: dada_65)
От:dada_65 , 09.07.2008 17:30
Отговори Цитирай

Това са р-ди за бетон за площадката пред сградата които след дан.ревизия не се признават(не сме особенно изненадани разбира се), но така или иначе сега трябва да ги вкл.в ст/стта на сградата с декл.17 която трябва да подадем вече.

Re: дан.ревизия  (Re: dada_65)
От:858 , 09.07.2008 17:47
Отговори Цитирай

Декларацията по чл. 17 може да бъде подадена - глобата за закъснение е 20 лева, на мен ми казаха в една община - сега за 20 лева знаете ли колко трябва да пиша - и не ме глобиха. Никой няма после да ви накаже, че сте плащали данък на по-висока от счетоводната стойност на сградата.
Ако прецените, че е трябвало да завишите стойността на сградата, а не да отчетете разход - вижте счетоводни грешки в стандартите. Приемам, че отчитането на разхода е станало в предходна година.

Re: Re: дан.ревизия  (Re: 858)
От:dada_65 , 03.02.2009 15:44
Отговори Цитирай

С голямо неудоволствие подновявам тази тема и моля да ме извините за това.И след 6 месеца проблемът ми е същият.Подадох декл.17 по завишената ст/ст на сградата(вкл.непризнатите разходи по подобренията), но как да отнеса тази сума от ревизията като счет.грешка при положение че върху нея вече има удържан д-к Пч по ревизионния акт.Така не се ли променя не реално сч.резултат за мин.година?Искрено се надявам някой да се вкл.в темата!


Тема (Re: dada_65):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони



 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията