Здравейте на всички,
Имам конкретен въпрос, заради който се регистрирах тук и се надявам някой който да може да ми отговори. Ситуацията е следната:
Имаме фирма, която се занимава с търговска дейност, като внася различни стоки от ЕС и Турция. Турският завод, който предтавляваме в България има дистрибутори и в други държави от ЕС, конкретно става дума за Унгария. Унгарският дистрибутор на турската фирма има да реализира проект в България. С цел стоката да не се разкарва до Унгария и после обратно до България, имаме договорки ние да я внесем и после да им я препродадем на наша територия. Въпросът ми е - каква фактура трябва да дам на унгарската фирма - опростена или данъчна? Реално не се прави износ на стоката, защото тя си остава в България - следователно данъчна. Обаче пък фирмата не е регистрирана в България - значи опростена. И как те ще си сметнат ДДС-то за да го начислят на техния клиент.
Знам че звучи малко объркано, а и аз съвсем не съм най-добрият по обясненията, но се надявам да сте ме разбрали. Ако имате нужда от допълнителна информаця - питайте и ще ви дам.
Поздрави и мерси на отзовалите се
|