Работя в спедиторска компания и ми се взима здравето с новия ЗДДС и ППЗДДС. Имаме такава схема на работа
- транспортира се пратка от България до Испания. Изпращач е българско ЮЛ, а получател - испанско такова. Пратката се вози със самолет на Луфтханза - европейци. Да, но агента на Луфтханза е турска компания.
И сега : нас ни фактурира за този транспорт турският агент, а ние фактурираме българското ЮЛ изпращач. Аз на кого какви фактури ща издам ? На българите ясно, че с ДДС, но на турския агент не мога да издам фактура с ДДС, защото е износ. Но дали е износ е въпроса, защото стоката се движи в рамките на ИС. Ох, съвсем се обърках . Ако някой има мнение , моля, помагайте.
|