Допуснала съм много голяма грешка при подаване на Декларацията по ДДС през м. януари. Случаят е следния:
През м. 10/2008 г. по СД имам за вземане ДДС -5887,79
През м. 11/2008 г. по СД за вземане - 2510,12
През м. 12/2008 г. по СД за вземане -1325,65
През м. 01/2009 г. по СД за внасяне - 5804,29
Остават за връщане от НАП 83,50 лв. и съответно е трябвало да пусна справка за искане на ДДС /83,50+2510,12+1325,65=3919,27/, но аз не съм пуснала такава справка, и не съм вписала в кл. 80 че имам за връщане 3919,27 лв. Въпросът е че трябва да подам коригираща декларация, но до сега не съм имала такъв случай и не съм много сигурна как трябва да го направя това. От това което прочетах в ЗДДС не ми стана много ясно - да подам коригираща декл. за месец ЯНУАРИ??? като покажа в клетка 80 сумата 3919,27 лева и подам Справка за искане на ДДС. Има ли наказателна санкция за тези случай - все пак коригиращата декларация ще бъде подадена през м. април. Тази коригираща декларация може ли да бъде подадена по електронен път.
|