Относно Интрастат-а незнам дали съм разбрал правилно някои неща, за това Ви моля да ме коригирате там където съм сгрешил... Благодаря за което..
Значи, задължение за регистрация като Интрастат оператори имат всички фирми които:
1/ са рег. по ДДС
2/ осъществяват ВО-Търговия - тоест имат ВОП и/или ВОД
3/ за предходната календарна година имат осъществени ВО-Сделки над определените за целта прагове, които за 2011г. са 200 хил.лв. изпращане и 180 хил.лв пристигане.
Тоест когато имаме комулативно изпълнение на тези 3 условия сме длъжни да се регистрираме, но тук възникват следните въпроси пред които се двоумя, а те са:
1/ нерегистрираните по ДДС фирми, които осъществяват изпращания или пристигания на стоки ( не ВОД - понеже не са регнати) а просто продажби или покупки на стоки от или в близка Гърция например нямат ли задължение да се регистрират - това практически е невъзможно понеже за да достигнат до праговете за регистрация по Интрастат ще достигнат неименуемо и праговете за ДДС и така въпроса май се самоизключва, но не стои така въпроса ако има само пристигания на стоки от ЕС страни за които може да има случай с надвишен праг на Интрастат и незадължение за регистрация по ДДС - тогава какво се случва, ИНТЕРЕСНО...
2/ едно от условията е да се осъществява вътрешнообщостна търговия ВОД или ВОП за регистрацията по Интрастат - тоест тези статистически ГЛУПОСТИ са само при търговия в рамките на ЕС - тоест ако мислим логически когато изнасяме телевизори за Турция например това не ни касае....
3/относно праговете има доста неяснотии за мен поне, за някои хора може да е всичко ясно
- 12 календарни месеца преди текущият ли се гледат както е при ДДС-то или една календарна година - тоест ако е второто то все регистрацията ще става в месец Януари тъй като само тогава ще имаме поглед за изминалата година и нейните обороти - а логически не ми изглежда така да е...
- сумите на праговете според закона ги разбирам че са сбора на данъчните основи на сделките то и ддс няма така че е излишен въпроса дали е бруто или нето оборот ( с / без ДДС имам предвид)
-каквъв е точно срока за регистрация ( не можах да го открия) ако следваме логиката на ДДС-то то предполагам че ще е до 10-то на число в месеца следващ месеца в който покриваме критериите.
- интересно ми е и че срещнах някъде и ПРАГ ЗА ОПРОСТЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИ СДЕЛКИ С НИСКИ СТОЙНОСТ - 390 лв. - това пък кво ще рече нали имаме други прагове, сега ако излезна че и 30 пакетчета семки продадени в Гърция трябва да декларираме - майната му кажи...
-ПОСЛЕДНО: нещо не ми звучи логично ако имам оборот от 160 хил. лв да речем изпращане НИКЪДЕ да не го посоча освен в ВИЕС-ките та това си е доста сериозна сума, нещо ми смърди ама сигурн нещо бъркам и неразбирам и искам да се ИЗВИНЯ на тези които ще ме нападнат че съм прост и не искам да чета - не всеки е ТАКА ПРОЗОРЛИВ за всичко пък и малко ПРАКТИЧЕСКА помощ е доста повече от една ТЕОРИТИНА материя...
Благодаря на отзовалите са... реклама
|