|
Кой хотел ще препоръчате,ако мога да дойда този път?Не съм била досега,мисля че колегите ходиха мин.година.
|
Чл. 27 от ЗДДС и себестойност на произведената продукция - може ли да получим коментар. При производство на продукция в печатница, където изделията са много, разнообразни и рядко повтарящи се - всяка поръчка е уникална по изисквания на клиента. Струва ми се, че не е възможно да се извади себестойност поотделно за всяко изделие, т.е. поръчка
|
В Трявна ли ще мога да получа отговор на въпроса си, ако го задам тук?
|
В Зографа е приятно - възрожденски стил, намира се в центъра.
|
1. Какъв е режимът на облагане с ДДС при:
1. 1. транспортна услуга, осъществена от регистрирана по ЗДДС българска фирма, указана на регистрирана по ДДС немска фирма, като транспортът започва от Германия и завършва в България?
1.2. транспортна услуга, осъществена от регистрирана по ЗДДС българска фирма, указана на регистрирана по ЗДДС българска фирама, като транспортът започва от България и завършва в Чехия, като това е част от международен транспорт, тъй като от Чехия стоките се транспортират да Австралия със самолет, където транспротът завършва.
1.3. комисионна за осъществени продажби в страни от общността, фактурирана от фирма рег.по ДДС или фирма или лице, нерегистрирани по ДДС от страна членка на Общността на българска регистрирана по ЗДДС фирма
|
Има ли право на данъчен кредит фирма, за транспорта и нощувките на персонал съгл.ЗДДС?
Според мен в случая фирмата има право на данъчен кредит, когато транспорта и нощувките са свързани със:
1.Облагаеми доставки във връзка с икономическата и дейност/и/
2.Извършването на безвъзмездни доставки или доставки несвързани с т.1
Така ли е или не?
Редактирано от автора, 21.02.2007 09:18
|
въпроса е свързан с прилагането на чл.143 от ЗДДС.кога една фирма следва да се регистрира и да уведоми съответната НАП за прилагането на специалния ред на облагане на маржа?
1/при прилагането на чл.143,ал1 следва ли?или
2/само при прилагането на чл.143,ал3 от ЗЗДС?
В МОМЕНАТА ЦАРИ ХАОС ПРИ ПРОДАЖБИТЕ НА КОЛИ ВТОРА УПОТРЕБА-ВСЕКИ СИ ПРОДАВА КАКТО СИ ЗНАЕ!МАКАР ТОЛКОВА МНОГО ДА СЕ ИЗПИСА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ГЛ17 АТ ЗДДС!ФИРМА КОЯТО НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В НАП ПО ЧЛ.143,АЛ.3 МОЖЕ ЛИ ДА ПРИЛАГА МАРЖА НА ЦЕНАТА?
|
Да питам и аз нещо:
Вярно ли е, че имало някакво тълкувателно решение на НАП, предполагам, в което е казано, че спедиторите трябва да си гледат облагаемия оборот за 12 месеца назад /включително за 2006 г. със ставка 0% във връзка с международен транспорт/ и ако имат над 50 х.лв. и не са регистрирани по ЗДДС, ще трябва да се регистрират още с влизането в сила на новия закон.
Аз съм прочел закона така, че трябва да се гледа оборота след 01.01.2007 г., а не 12 месеца назад. Източника ми обаче е ЕЖК /една жена каза/, на който не обичам да се позововам, но трябва да му дам смислени аргументи, щото ми е клиент все пак.
Та има ли някакво такова тълкуване или може би и в закона някъде е написано между редовете или?
|
Евгени, за това става въпрос :
http://www.nap.bg/taxes/docs_new/ukazanie_ZDDS.doc
|
мдаааа, намерих писмото и аз, след като бях пуснал въпроса.
и какво ще ги правят мойте спедитори сега - яко глоби
ама хак им е, щото от години им обяснявам, че трябва да сключим договор за абонаментно счетоводно обслужване и да имам аз грижата да ги уведомявам за тези неща навреме и да нося отговорност, а те не - накрая на годината ми тропват папките и цялата година я обработвам на куп.
|
е анулирай две три фактури, пиши сумите като разчети, знаеш как се прави, ся точно тебе ли да успокояваме как се откача регистрация по ЗДДС )))
|
Lansky, не е толкова лесно ... тези фактури вече са влезли в митническите декл. на клиентите. Ако ти си клиента, би ли си дал фактурата за да се анулира ? Щото аз не бих
|
като знам как плащат в спедицията - сигурно има поне 30% несъбрани вземания... с малко по-рязък тон - съм сигурен че ще се разберат с клиентите (като сложим и собствения транспорт - все ще се уреди нещо )
|
не става с анулиране на две три фактури - говорим за оборот над 400 хил. лв. за 2006 г. - те си префактурират транспорта, не фактурират само спедиторското възнаграждение. За 2007 г. имат вече издадени четири пет фактури, по част от тях и плащане имат по банка даже, въпреки, че сумите вече са малки, щото само комисионно са фатурирали.
Сега някой им дал акъл, да си подадат заявление за регистрация по избор по чл.100 ал.1 и нямало никой да разбере какъм оборот имат до сега и да минат метър, като почнат да фактурират след регистрацията вече с ддс и ни лук яли ни лук мирисали!
ама дали е така? Дали няма да им искат и справка за облагаемия оборот? Някой регистрирал ли е вече по тоя чл.100 ал.1 - да каже какво искат да се представи и как минава регистрацията?
|
е не е лошо като идея ))) особено ако ползваш и познат данъчен )))
|
|
|