Здравейте !
Обръщам се към Вас знаещите със следния казус : Когато се прави корекция на декларация от минала година и трябва да се коригира единствено грешно подадено с осигуровките на работодателя ДОО И З.О. трябва ли с код корекция да се подават и останалите данни освен тези които се коригират или е достатъчно само корекция на реда в който е включено ДОО-то и З.О. на работодателя
Коригира се Д6 когато е за намаление в осигуровките. Пишат се и останалите суми в нея, а не само коригираните. Когато е за увеличение на осигуровките, се подава редовна Д6, само с разликата в съответното перо.
Коригира се Д6 когато е за намаление в осигуровките. Пишат се и останалите суми в нея, а не само коригираните. Когато е за увеличение на осигуровките, се подава редовна Д6, само с разликата в съответното перо.
Колеги помагайте. За първи път ми се налага да направя коригираща декларация заради опакото подаване до 2007 г. Може би си спомняте, че до края на 2006 се обявяваха всички платени през месеца осигуровки, независимо за кой месец е възнаграждението и всичко беше неестествено и нелогично. Това го правихме с години и хоп - смениха най-накрая нормалното подаване. Хубаво, ама докато излезат указанията, декларациите ми за 12.06 и 01 и 02.2007 са приети с електронен подпис по стария начин, а ги отчитат вече по новия и декларацията за 12 е приета, като за 01.2007, декларацията за 01 е приета, като за 02.2007 и т.н. и сега в НАП ни водят едни задължения, които изобщо не са истински. Искат да подам коригираща декларация. От всичките писаници разбрах, че в първата колонка трабва с код корекция да напиша нули, а във втората с редовни данни истинските суми и дати на изплащане. Така ли е? Дайте съвет моля. При мен се налага анулиране на целите декларации, т.к. и дата на изплащането не е вярна.
Очаквам някой препатил с подобен проблем да подаде ръка или някой експерт да ме посъветва, защото дори и от обясненията на Мургина се обърках. Що се касае за други неща много добре ги обяснява, но тук нещо не се ориентирах.
Благодаря ви!
Здравей, Таня!
Понеже виждам,че си наясно с проблемите по Д6, би ли ми казала дали при двойно подаване на Д6 информацията се задвоява както при Д1 или се припокрива както при ДДС? Става дума за следното - в петък като подавах Д6 с електронен подпис нещо се обърка в системата и изобщо не ми даваше нито да продължа с подаването (на ниво подписване и подаване), нито пък получих потвърждение,че е получена и.... повторих опита. Отново нищо не получих. Но... днес като влязох в Подадени данни, ги има и двете. Т.е. подадена е една и съща Д6 за м.02.2009г. два пъти. Какво мога да направя? Направо в НАП ли да ходя?
Благодаря!
Здравейте !Обръщам се към Вас знаещите със следния казус : Когато се прави корекция на декларация от минала година и трябва да се коригира единствено грешно подадено с осигуровките на работодателя ДОО И З.О. трябва ли с код корекция да се подават и останалите данни освен тези които се коригират или е достатъчно само корекция на реда в който е включено ДОО-то и З.О. на работодателя
Здравейте !
Обръщам се към Вас знаещите със следния казус : Когато се прави корекция на декларация от минала година и трябва да се коригира единствено грешно подадено с осигуровките на работодателя ДОО И З.О. трябва ли с код корекция да се подават и останалите данни освен тези които се коригират или е достатъчно само корекция на реда в който е включено ДОО-то и З.О. на работодателя
Пишат се в коригиращата Д6 всички суми, не само сгрешените.
Колеги помагайте. За първи път ми се налага да направя коригираща декларация заради опакото подаване до 2007 г. Може би си спомняте, че до края на 2006 се обявяваха всички платени през месеца осигуровки, независимо за кой месец е възнаграждението и всичко беше неестествено и нелогично. Това го правихме с години и хоп - смениха най-накрая нормалното подаване. Хубаво, ама докато излезат указанията, декларациите ми за 12.06 и 01 и 02.2007 са приети с електронен подпис по стария начин, а ги отчитат вече по новия и декларацията за 12 е приета, като за 01.2007, декларацията за 01 е приета, като за 02.2007 и т.н. и сега в НАП ни водят едни задължения, които изобщо не са истински. Искат да подам коригираща декларация. От всичките писаници разбрах, че в първата колонка трабва с код корекция да напиша нули, а във втората с редовни данни истинските суми и дати на изплащане. Така ли е? Дайте съвет моля. При мен се налага анулиране на целите декларации, т.к. и дата на изплащането не е вярна.
Очаквам някой препатил с подобен проблем да подаде ръка или някой експерт да ме посъветва, защото дори и от обясненията на Мургина се обърках. Що се касае за други неща много добре ги обяснява, но тук нещо не се ориентирах.
Благодаря ви!
Най-добре е да отидете на место и да се разберете с тях.