публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Безработен с обезщетения-с процент в ООД
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
декл.№1 и №6
От:жана , 25.04.2007 13:22
Отговори Цитирай

не са подадени декл.1 и 6 за м.февруари и март 2007г., осигуровките не са платени
през м.Април са пратени осегуровки и заплати за м.Февруари сега какво следва:
декл.1 и декл.6 за м.02,2007 че са изплатени на 28,04,07г., а как ще удоставеря датата на начисление, че е в м.Април с датат на счетоводната операция и ли трябва да напиша дата на самата ведомост
за м.Март необходимо ли е да подам декл.1 и 6 след като няма да бъдат прлатени до края на април

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:ayordanov , 25.04.2007 14:19
Отговори Цитирай

за дек.6 ще посочиш код 3 за изплатени заплати и съответно месеците, за коит се отнасят - респективно това ще означава, че тогава си ги начислила (ако няма счет.политика в която да си посочила, че се начислява ежемесечно.) иначе е трябвало за м.2 и м.3 да си подала инфо дек.6 с код 2 за начислението.
не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими/възникване на задължение за внасяне на вноските осигурителните вноски

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:жана , 25.04.2007 14:45
Отговори Цитирай

за м.02 ще подам д.6 с код3 изплатени на 28,04,2007
за м.03 ще подам д.6 с код2 начислени на 01,04,2007
декл.1 ще подам за м.02
декл.1 за м.03 да подавам ли до 30,04,2007

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:ayordanov , 25.04.2007 16:38
Отговори Цитирай

проблема, е че от 2007 е възприет принципа на начислението, а не на изплащането. ако за м.2 си начислила заплатата на 01.03.2007 (гледам начислението за м.3) то е трябвало да подадеш дек6 на 31.03.07г. с код2

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:MoRdoc , 25.04.2007 18:07
Отговори Цитирай

Вярно, в този абсурден смисъл са указанията

Какъв е точно абсурда - по подробно с примери

Пример 6:

1. Осигурител е декларирал с Декларация обр. 6 за месец януари 2007 следните данни:

т. 9 – 01.2007г. за ДОО - 2850,00лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 590,00лв.; за ДЗПО в професионален пенсионен фонд 1000,00лв. за здравно осигуряване – 850,00лв.; за фонд ГВРС – 96,00лв. , удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – 800 лв. и дата на изплащане на възнагражденията – 15 февруари2007г.

обаче установил че нещо сбъркал та после на какво основание да коригирва

2. Впоследствие осигурителят е установил, че начисляването е извършено на 30 януари 2007г. и срока за внасяне на вноските и задължението за подаване на декларация обр. 6 е до края на януари.Следва да бъде подадена декларация със следното съдържание:


януари 2007 е с 31 дни......

равно ли е счетоводното начисление на нападжийското

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:начинаещ , 25.04.2007 22:26
Отговори Цитирай

А може ли да ми отговорите на следния въпрос:
Ако на 10 април съм платил осигуровките за март 2007, а на 24 април съм платил заплатите за март 2007 г. кога трябва да подам декларация обр. 1?

Мерси предварително

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:ayordanov , 26.04.2007 09:37
Отговори Цитирай

MoRdoc
въпроса е кога си начислил залатата, а не кога си я изплатил. ако начислението ти е 31.01.07 то е ртябвало да подадеш дек 6 тогава, а това че е изплатена на 15.02.07 се е друго. ако корекцията е в ( + )подаваш инфо за същия месец само с доначислението (разликата). ако е в ( - ) става сложно - молба до директора и т.н.

Re: Re: декл.№1 и №6  (Re: ayordanov)
От:ayordanov , 26.04.2007 09:40
Отговори Цитирай

начинаещ
по принцип не може да плащаш осигуровките преди да си платил заплатат ( едното е финкция на другото). така, че ако начислението за месеца ти съвпада с изплащането 24.03.07 трябвало е да подадеш дек6 до 31.03.07.

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:жана , 26.04.2007 09:55
Отговори Цитирай

в случай, че не е подадена иформация за м.02,2007
грешно ли е да се начислят заплатите за м.02 на 01.04 и до 30.04 да бъде подадена д.1 и декл.6 за изплатени на 26.04, а заплатите за м.03 да бъдат начислени на 30.04 и подадена д.6 до 30.4 с код2
ако това е възможно какво става с д.1 кога се подава тя за м.03

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:MoRdoc , 26.04.2007 10:29
Отговори Цитирай

ayordanov тъй де, кога си я начислил, щото ако не си я платил то би следвало да знаеш предварително че няма да изплащаш възнаграждение, относно счетоводната политика - и без нея е ясно че:
Чл. 4. (1) ЗСч 1. текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
4. (нова, доп. ДВ бр. 105/2006 г.) съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

Противоречиво ми звучи определението по писмо №24-00-9/01.02.2007 на НАП:
Един от основните принципи в счетоводството при съставянето на финансови отчети е принципът на текущото начисляване, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството, съгласно който „приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.” Принципът на начисляване не визира периода, през който технически се извършва начисляването на разходите за възнаграждения.
Разпоредбата на чл.7, ал.3 от КСО следва да се прилага като се прави разлика между „месеца, за който са начислени” и „месеца, през който са начислени” възнагражденията и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски.

Редактирано от автора, 26.04.2007 10:29

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:жана , 26.04.2007 10:47
Отговори Цитирай

през 2006г. преди да изплатиш заплатите и осигуровките не се подаваше д.6
от всичките указания и т.н. за 2007 следва, ме едва ли не можем да начисляваме заплати три пъти в годината, така ли е ли не е

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:MoRdoc , 26.04.2007 11:12
Отговори Цитирай

сега, дори и да не си изплатил заплата дължиш осигуровки платими до края на месеца последващ счетоводното начисление

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:жана , 26.04.2007 11:25
Отговори Цитирай

това, че дължим е ясно
става въпрос по - скоро за срокове за подаване на инфо

Re: декл.№1 и №6  (Re: жана)
От:ayordanov , 26.04.2007 11:37
Отговори Цитирай

зависи от това
ако си декларирал счетоводна политика, че заплати ще се изплащат ежемесечно ще трябва да си ги начисляваш ежемесечно и да си подаваш инфо дек6 пък после ще си събират лихви.
ако не си декларирал такава си ги начислявай ако искаш на тримесечие, шестмесечие и тогава си ги подавай.
направиха го така понеже преди беше принципа на изплащането и признаваш разхода по ОПР но не плащаш осиг. сега ако искаш да си ги признаеш като разход поне трябва да ги начислиш и съответно ще ти приберат лихвите.

Re: Re: декл.№1 и №6  (Re: ayordanov)
От:ayordanov , 26.04.2007 11:40
Отговори Цитирай

от 2007 - срока за инфо е ако е начислено - края на месеца на начислението. ако е на аванс и е единствено плащане пак края на месеца. ако начислението и изплащането са си в месеца края на месеца. ако няма нито едното, нито другото не подаваш.


Страници: първа напред  1  2  3  назад последна

Тема (Re: жана):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони



 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията