Извинявайте за глупавия въпрос, но съм нова в сферата на счетоводството и още се уча, а тук смятам, че ще получа компетентен отговор на моето питане.През месец юни имаме 6500лв. ДДС за възстановяване, а през месец юли имаме 6950лв. ДДС за внасяне.Коя клетка трябва да попълня в декларацията за м.07, за да не се получи, така че след време да кажат, че дължим 6500лв. на държавата.Благодаря предварително на отзовалите се!
|