Към всички колеги, които са правили ВОД/ВОП през месец 01,2007. - какви счетоводни записвания направихте, т.е. коя разчетна см. използувахте да речем за ВОП. Все пак тук ще трябва да се направи и едно фиктивно начисляване за дневник за продажбите. За да не разводняваме много темата, хайде да проиграем вариант ВОП, с предмет придобиване на стока. Един път и на нас да ни се падне нещо креативно.
Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: Митьо Очите)
От:Митьо Очите ,
15.02.2007 13:04
4531/498
498/4532, но не бях сигурен дали така е правилно, все пак 498 и 499 са си сметки за най-големите батаци, т.н. "счетоводителски", а не за отчитане на обичайната икономическа дейност, все пак. аз по-скоро съм фен на една такава спец-сметка, май...
Re: Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: Митьо Очите)
От:Тони незнаеща ,
15.02.2007 14:11
По-добре е да има спец-сметка само за ВОД/ВОП - данъка, отколкото да правим аналитичности на някоя от досега използваните сметки. Според мен:
-по-бързо и лесно се контролира - хоп, един поглед в/у оборотната ведомост и виждаш, че си ок;
-при мен 498 и 499 са със салда, така че не ми е удобно да вмъквам една ан. подсм., която ще бъде с големи обороти и 0 салдо към 31,12.2.... г.
На пръв поглед така изглеждат нещата през решетките на мойта свобода. Не че за 01,2007 не го направих през 498, но в бъдеще ще си измисля някоя сметка, специално за целта.
Re: Re: Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: Митьо Очите)
От:Rumi ,
16.02.2007 10:48
Колеги а как сте е според Вас осчетоводяването на ВОП ако през януари осчетоводяваме протокола само в дневник продажби , а през февруари минава сделката през дневник покупки. При мен в програмата като осчетоводя 304/401 със ст/ста на ВОП и 459/4531 със ст/ста на ДДС-то от протокола ми дава грешка защото едната операция е в дн.покупки , а другата е в дн.продажби. Има ли някой такава операция и как е решил проблема?
Re: Re: Re: Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: Rumi)
От:Rumi ,
16.02.2007 11:04
Трябва да осчетоводиш и двете в един и същ данъчен период, а не на "части", според мен. Имаш възможност да отложиш вкл. на фактура, дебитно изв., кред.изв., до три последващи дан.периода в общия случай, но не можеш да ги разделяш в два периода. Още повече в случая не ползваш данъчен кредит по ВОП, тъй като доставчика от ЕС е начислил данък 0% и ние в БГ ползваме дан.кредит в размер на 0%. Осчетоводяването е 4531/4....., и 4.../4532 с което принципно са съгласни и колегите. Спорът беше дали трябва или не да се използва спец.сметка или не.
Re: Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: lansky)
От:Митьо Очите ,
16.02.2007 12:40
OFF TOPIC: Към любезния домакин Лански: В органограмата на Министерство на финансите за 2007 г. не видях да съществува Главна данъчна дирекция, за което ми е много мъчно. Следователно, вече няма нужда от линк в меню полезни връзки. Ако съм се зарадвал преждевременно за нейната гибел, да ми е простено /и обяснено/.
Re: примерно осчетоводяване на ВИЕС (Re: Митьо Очите)
От:lansky ,
16.02.2007 15:45