публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Безработен с обезщетения-с процент в ООД
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари
От:lansky , 21.02.2007 10:07
Отговори Цитирай

Моля, който има по засукан въпрос за ДДС - да го предложи в тази тема, за да го представим предварително на лекторите за разнищване.

Редактирано от администратора, 21.02.2007 10:07

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:Илка , 06.02.2007 17:04
Отговори Цитирай

1. Преводаческите услуги, когато не са свързани с превод на произведение, обект на авторско право, попадат ли в обхвата на чл.21, ал.3 от ЗДДС? Съответно как стои въпросът с начисляване на ДДС при получаване и извършване на такива услуги в Общността и извън нея?
2. При покупко-продажба на стоки, в които българска фирма купува стоката от страна в общността и я продава на страна извън общността, като маршрутът на превоза не минава през България, а директно се превозва между страната на доставчика и тази на купувача какви сделки възникват и как те се документират?
3. Подобно на втория въпрос, но при доставчик извън ЕО и купувач в ЕО.

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:ХХристова , 06.02.2007 17:24
Отговори Цитирай

lansky, ето още един въпрос.
Отворих нова тема тази сутрин "Комисионна получена от страна от ЕС и нов ЗДДС" , но само един отговор получих.
20 % или 0 % ?
Какви други документи са необходими освен договора и фактурата, която ще издадем за доказване по ППЗДДС?

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:Iasmi , 06.02.2007 18:05
Отговори Цитирай

Я малко повече инфо за този семинар, че може да искам да дойда този път

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:Stefka , 08.02.2007 00:46
Отговори Цитирай

В случаите на доставки, за които не си задължен, но имаш право да начислиш ДДС /в момента не ми се търсят чл. на закона - примерно физическо лице наемател на жилище/ избираш за всяка доставка поотделно или възприемаш един принцип и го прилагаш за всяка такава доставка?

Re: Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: Stefka)
От:Стефка , 08.02.2007 00:52
Отговори Цитирай

Фирма от ЕС, която още с отправяне на запитване към нея, издава фактура, пък от тази дата, докато произведе поръчката и стоките пристигнат в БГ, може да минат и 6 месеца. Но фактурата пътува със стоката, кога е датата на данъчното събитие, за да си начисли БГ получателя ДДС при ВОП?

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:lili , 08.02.2007 10:18
Отговори Цитирай

Регистрирано лице по ДДС се занимава с изпупуване на отпадъци от физически лица. Имаме ли право на данъчен кредит по протокола с който си самоначисляваме данъка.

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:fani , 08.02.2007 11:58
Отговори Цитирай

Здравейте, имаме клиенти от чужбина, които искат да плащат само срещу оригинална фактура. Съгласно закона и правилника фактура се издава до пет дни след извършване не плащането или приключване на данъчното събитие. Дейността ни е такава, че изисква предимно авансови плащания. Обаче клиентите отказват да платят срещу нещо различно от оригинална фактура и твърдят,че такава е практиката в ЕС.

Re: Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: fani)
От:fani , 08.02.2007 11:59
Отговори Цитирай

Пропуснах да кажа, че става въпрос за рекламни услуги.

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:GAtan , 08.02.2007 15:41
Отговори Цитирай

Казус: На 7.2.2007 г. плащам стока въз основа на проформа ф-ра на фирма от общността. Стоката ще бъде произведена на 25.3.2007 и ще бъде издадена фактура без ДДС с тази дата. Стоката ще пристигне в България около 5.4.2007.
Въпрос: Кога подава интрастат декларацията изпращача?
Въпрос: Кога подава интрастат декларацията получателя?
Какво ще се случи, ако единия от двамата не подаде интрастат декларация?
Какво ще се случи, ако единия от двамата не подаде навреме интрастат декларацията?

Re: Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: GAtan)
От:GAtan , 08.02.2007 16:03
Отговори Цитирай

Фирма регистрирана по ЗДДС трябва да издаде фактура в EUR на английски с 0% ДДС на фирма от общността по договор за извършена работа.
Да се следва ли номерацията на издаваните фактури, независимо дали са с или без ДДС?

Re: Re: Re: Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: Илияна П.)
От:Илияна П. , 08.02.2007 19:38
Отговори Цитирай

Моля пояснете ми с пример чл.26/5/т.4 от ЗДДС!?
Какво да правим с фактурите на Шел и ОМV от началото на месец 01.07г., които не са оформени с точните реквизити по чл.114/1/ от ЗДДС, да ползваме ли дан.кредит? Шел и ОМV, oтказаха да ги преиздадат наново.

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:MoRdoc , 09.02.2007 20:59
Отговори Цитирай

Определяне на данъчната основа при договор за заем за послужване - по ЗДДС, ЗКПО и евентуално ЗДДФЛ.

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:kalina , 11.02.2007 00:03
Отговори Цитирай

Здравейте,
Радвам се че организирате този семинар, който е доста актуален. Бих искала да попитам - при наличие на дарение. /Аз получавам стоката/ начислявам му ДДС, но в момента в които го продавам, пак аз отново му начислявам стоката. Тогава в програмата за ДДС къде да го отразя. По правилника не става ли двойно начисляване на ДДС?

Re: ВЪПРОСИ ЗА ДДС за семинара в ТРЯВНА 23-25 февруари  (Re: lansky)
От:Ivo , 12.02.2007 16:02
Отговори Цитирай



Страници: първа напред  1  2  3  назад последна

Тема (Re: GAtan):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони



 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията